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  • 索 引 号:4303000010-2018-00427
  • 发布机构:澳门葡京网址
  • 发文日期:2018-02-09
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:2018年地震局部门预算情况说明
  • 主题词:统计

2018年地震局部门预算情况说明

葡京官网 xtst.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-02-09 【字体:

2018年部门预算编制说明

湘潭市地震局

 

一、部门职能职责

1.主要职能。

(1)组织编制全市的防震减灾规划和年度计划。起草全市防震减灾规范性文件并组织实施。(2)负责监督管理全市的防震减灾工作。负责对县(市、区)防震减灾工作的指导,管理县、市地震台的业务工作。(3)负责建立地震监测预报工作体系,管理全市地震监测预报工作。(4)会同有关部门建立地震灾害预防工作体系。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。(5)会同有关部门建立地震应急救援工作体系。组织拟定和监督落实破坏性地震应急预案、综合防御措施;会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾区重建规划。(6)负责全市防震减灾法制建设,开展行政执法,承担本级行政复议、行政诉讼工作。(7)负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作;组织开展地震科学技术研究交流及其成果的推广应用。(8)承担市人民政府防震减灾领导小组办事机构的职责。(9)承担市委、市人民政府和省地震局交办的其他事项。

2.人员构成

编制8人,实有6人。

3.机构设置

设两个科室:综合科、业务科。

二、2018年度部门预算表

(公开表格附后)

三、预算编制情况

(一)年度预算收支情况

本年度收入预算106.68万元。其中财政拨款收入106.68万元。

本年度预算支出106.68万元。其中国土海洋气象等支出106.68万元。

预算收支平衡。

(二)年度一般公共财政拨款预算支出情况

本年度预算财政拨款支出为106.68万元。其中:基本支出预算62.53万元,包括:工资福利支出51.62万元,商品和服务支出10.91万元;项目支出预算44.15万元。

(三)“三公”经费预算情况

本年度“三公”经费预计支出4.1万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费0元,公务接待费4.1万元,因公出国(境)费0元。比2017“三公”经费预算4.1万元持平

(四)机关运行经费预算情况

本年度机关运行经费预算支出为10.91万元,其中办公费5.26万元,印刷费0.27万元,水电费0.63万元,邮电费0.25万元,差旅费0.99万元,维修(护)费0.27万元,会议费0.54万元,培训费0.23万元,公务接待费0.68万元,工会经费0.36万元,福利费0.76万元,其他商品服务支出0.92万元。

(五)政府采购支出预算情况

本年度预算政府采购支出17.25万元。其中采购台式电脑、复印机、打印机等货物类预算6.25万元,印刷费、会议费、培训费等服务类预算11万元。

 

(六)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,我局固定资产167.21万元,其中通用办公设备19.81万元,地震科普馆防震减灾陈列品147.4万元。共有车辆0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(七)关于2017年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署,我部门对2017年度部门整体支出认真开展绩效自评,按财政要求及时报送了《2017年度部门整体支出绩效评价报告》等相关资料,并在门户网站上进行了公开。
2017年我部门严格落实关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构,得到了普遍好评。

四、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

部门财政拨款收支总表

单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

106.68

一、本年支出

106.68

  经费拨款

 106.68

(一)一般公共服务支出

 

  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

(五)科学技术支出

 

 

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 106.68

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收 入 总计

 106.68

支 出 总 计

 106.68

2

 

一般公共预算支出表

单位:万元  

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2200401

行政运行

62.53

62.53

 

2200499

其他地震事务

44.15

 

44.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

106.68

62.53

44.15

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

一般公共预算基本支出表

单位:万元  

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30101

基本工资

16.44

16.44

 

30102

地区津补贴

13.80

13.80

 

30103

年终奖

1.37

1.37

 

30108

机关事业单位基本养老保险

6.32

6.32

 

30110

职工基本医疗保险缴费

4.25

4.25

 

30113

住房公积金

4.64

4.64

 

30199

其他工资福利支出

4.80

4.80

 

30201

办公费

5.26

 

5.26

30202

印刷费

0.27

 

0.27

30206

水电费

0.45

 

0.45

30207

邮电费

0.18

 

0.18

30211

差旅费

0.99

 

0.99

30213

维修(护)费

0.27

 

0.27

30215

会议费

0.54

 

0.54

30216

培训费

0.23

 

0.23

30217

公务接待费

0.68

 

0.68

30228

工会经费

0.36

 

0.36

30229

福利费

0.76

 

0.76

30299

其他商品和服务支出

0.92

 

0.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

62.53

51.62

10.91

 

4

 

一般公共预算三公经费支出表

单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.1

0

0

0 

 0

 4.1

4.1

 0

0

 0

0

 4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

政府性基金预算支出表

 

单位:万元  

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0 

 0

 0

:无此项指标6

 

     

单位:万元  

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

 106.68

一、本年支出

 106.68

   经费拨款

  106.68

(一)一般公共服务支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

(四)教育支出

 

四、上级补助收入

 

(五)科学技术支出

 

五、其他收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 106.68

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

收入总计

106.68

支 出 总 计

106.68

 

7

 

     

单位:万元  

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

2200401

行政运行

62.53

62.53

62.53

 

 

 

 

 

2200499

其他地震事务

44.15

44.15

44.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

106.68

106.68

106.68

 

 

 

 

 

 

8

 

     

单位:万元  

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

2200401

行政运行

62.53

62.53

 

2200499

其他地震事务

44.15

 

44.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

106.68

62.53

44.15

 


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