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  • 索 引 号:4303000010-2018-00427
  • 发布机构:澳门葡京网址
  • 发文日期:2018-02-09
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:2018年地震局部门预算情况说明
  • 主题词:统计

2018年地震局部门预算情况说明

葡京官网 xtst.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-02-09 【字体:

2018年部门预算编制说明

湘潭市地震局

 

一、部门职能职责

1.主要职能。

(1)组织编制全市的防震减灾规划和年度计划。起草全市防震减灾规范性文件并组织实施。(2)负责监督管理全市的防震减灾工作。负责对县(市、区)防震减灾工作的指导,管理县、市地震台的业务工作。(3)负责建立地震监测预报工作体系,管理全市地震监测预报工作。(4)会同有关部门建立地震灾害预防工作体系。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。(5)会同有关部门建立地震应急救援工作体系。组织拟定和监督落实破坏性地震应急预案、综合防御措施;会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾区重建规划。(6)负责全市防震减灾法制建设,开展行政执法,承担本级行政复议、行政诉讼工作。(7)负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作;组织开展地震科学技术研究交流及其成果的推广应用。(8)承担市人民政府防震减灾领导小组办事机构的职责。(9)承担市委、市人民政府和省地震局交办的其他事项。

2.人员构成

编制8人,实有6人。

3.机构设置

设两个科室:综合科、业务科。

二、2018年度部门预算表

(公开表格附后)

三、预算编制情况

(一)年度预算收支情况

本年度收入预算106.68万元。其中财政拨款收入106.68万元。

本年度预算支出106.68万元。其中国土海洋气象等支出106.68万元。

预算收支平衡。

(二)年度一般公共财政拨款预算支出情况

本年度预算财政拨款支出为106.68万元。其中:基本支出预算62.53万元,包括:工资福利支出51.62万元,商品和服务支出10.91万元;项目支出预算44.15万元。

(三)“三公”经费预算情况

本年度“三公”经费预计支出4.1万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费0元,公务接待费4.1万元,因公出国(境)费0元。比2017“三公”经费预算4.1万元持平

(四)机关运行经费预算情况

本年度机关运行经费预算支出为10.91万元,其中办公费5.26万元,印刷费0.27万元,水电费0.63万元,邮电费0.25万元,差旅费0.99万元,维修(护)费0.27万元,会议费0.54万元,培训费0.23万元,公务接待费0.68万元,工会经费0.36万元,福利费0.76万元,其他商品服务支出0.92万元。

(五)政府采购支出预算情况

本年度预算政府采购支出17.25万元。其中采购台式电脑、复印机、打印机等货物类预算6.25万元,印刷费、会议费、培训费等服务类预算11万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

部门财政拨款收支总表

单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

106.68

一、本年支出

106.68

  经费拨款

 106.68

(一)一般公共服务支出

 

  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

(五)科学技术支出

 

 

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 106.68

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收 入 总计

 106.68

支 出 总 计

 106.68

2

 

一般公共预算支出表

单位:万元  

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2200401

行政运行

62.53

62.53

 

2200499

其他地震事务

44.15

 

44.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

106.68

62.53

44.15

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

一般公共预算基本支出表

单位:万元  

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30101

基本工资

16.44

16.44

 

30102

地区津补贴

13.80

13.80

 

30103

年终奖

1.37

1.37

 

30108

机关事业单位基本养老保险

6.32

6.32

 

30110

职工基本医疗保险缴费

4.25

4.25

 

30113

住房公积金

4.64

4.64

 

30199

其他工资福利支出

4.80

4.80

 

30201

办公费

5.26

 

5.26

30202

印刷费

0.27

 

0.27

30206

水电费

0.45

 

0.45

30207

邮电费

0.18

 

0.18

30211

差旅费

0.99

 

0.99

30213

维修(护)费

0.27

 

0.27

30215

会议费

0.54

 

0.54

30216

培训费

0.23

 

0.23

30217

公务接待费

0.68

 

0.68

30228

工会经费

0.36

 

0.36

30229

福利费

0.76

 

0.76

30299

其他商品和服务支出

0.92

 

0.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

62.53

51.62

10.91

 

4

 

一般公共预算三公经费支出表

单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.1

0

0

0 

 0

 4.1

4.1

 0

0

 0

0

 4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

政府性基金预算支出表

 

单位:万元  

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0 

 0

 0

:无此项指标6

 

     

单位:万元  

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

 106.68

一、本年支出

 106.68

   经费拨款

  106.68

(一)一般公共服务支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

(四)教育支出

 

四、上级补助收入

 

(五)科学技术支出

 

五、其他收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 106.68

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

收入总计

106.68

支 出 总 计

106.68

 

7

 

     

单位:万元  

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

2200401

行政运行

62.53

62.53

62.53

 

 

 

 

 

2200499

其他地震事务

44.15

44.15

44.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

106.68

106.68

106.68

 

 

 

 

 

 

8

 

     

单位:万元  

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

2200401

行政运行

62.53

62.53

 

2200499

其他地震事务

44.15

 

44.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

106.68

62.53

44.15

 


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